11月10日,市投控集團(tuán)召開2023年內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話和指示批示精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)國家審計(jì)署、國務(wù)院國資委關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的要求,及省委、省政府,市委、市政府關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計(jì)監(jiān)督相關(guān)文件要求,總結(jié)2023年內(nèi)部審計(jì)工作,部署2024年內(nèi)部審計(jì)重點(diǎn)任務(wù)。
集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)汪偉主持會(huì)議并講話,各二級(jí)集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人、審計(jì)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。
會(huì)議指出
總體看內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)工作基本按年初制定的計(jì)劃推進(jìn),但個(gè)別單位也存在進(jìn)度滯后,問題整改不到位情況,在今年剩下的兩個(gè)月時(shí)間里要進(jìn)一步梳理,確保年度工作目標(biāo)完成。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)
要不斷加強(qiáng)黨委對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)部審計(jì)工作涉及審計(jì)計(jì)劃確定、審計(jì)情況報(bào)告、違規(guī)事項(xiàng)處理、違法問題移送等重大事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)向公司黨委報(bào)告。
要強(qiáng)化集團(tuán)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的統(tǒng)一管控。對(duì)所屬二級(jí)集團(tuán)及下屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作統(tǒng)一制定審計(jì)計(jì)劃、確定審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)配審計(jì)資源,二級(jí)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題、整改落實(shí)情況應(yīng)向集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門報(bào)告,審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大損失、重要事件和重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告。
要依法依規(guī)審計(jì),不斷提高審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作為國家審計(jì)的重要組成部分,憲法確定了審計(jì)監(jiān)督的法定地位,明確了實(shí)行審計(jì)監(jiān)督制度。集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)人員要持續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī),不斷提升自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,以適應(yīng)集團(tuán)公司新形勢(shì)新發(fā)展的要求,要努力打造崇法求真、善于諫言、無私無畏、敢于擔(dān)當(dāng)、勇于創(chuàng)新的新型審計(jì)隊(duì)伍。
要圍繞集團(tuán)中心工作及發(fā)展大局開展工作。內(nèi)部審計(jì)工作要圍繞集團(tuán)公司“千百十”經(jīng)營目標(biāo)及全市“產(chǎn)業(yè)推進(jìn)器、城市運(yùn)營商”的定位,從實(shí)際出發(fā),以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,開展經(jīng)濟(jì)監(jiān)督。為集團(tuán)公司科學(xué)管理、合規(guī)經(jīng)營、防范風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營業(yè)績(jī)發(fā)揮積極作用。
要重視問題,強(qiáng)化整改,實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的有效利用。審計(jì)整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”同樣重要。審計(jì)的目的不僅僅是揭露問題,更重要的是通過發(fā)掘問題產(chǎn)生的根源,找出解決問題的根本,從而完善制度、提升效益,達(dá)到增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)。各單位“一把手”是審計(jì)整改的第一責(zé)任人,被審計(jì)單位是問題整改責(zé)任主體,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題要列出整改清單,排出時(shí)間表,實(shí)行對(duì)賬銷號(hào)。要建立長(zhǎng)效整改機(jī)制,杜絕類似“牛皮鮮”或頑疾再現(xiàn)。
會(huì)上,集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)部門及各二級(jí)集團(tuán)分別作2023年內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。